1.定期收集分析资本管理相关领域内外部制度、业务数据、管理举措、系统建设等相关信息;2.参与资本管理相关领域内控风险点的梳理,编写审计指南并定期更新,完善内控风险库,并开展业务培训;3.参与资本管理审计,牵头或参与撰写审计报告等审计文书,完成审计档案归档等;4.督办辖区分行资本管理相关审计问题整改,组织开展后续跟踪审计;5.参与资本管理相关人员的经济责任审计;6.完成上级领导交办的其他工作事项。
1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录; 2.具有国家认可的全日制本科及以上学历; 3.原则上年龄33周岁以下;4.具有3年及以上商业银行或其他金融机构相关工作经验,掌握非现场审计数据分析能力,有审计模型研发经验者优先;熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握所涉业务的规章制度,有一定的政策、专业水平;有较强的文字功底;5.适应审计工作特点,可以经常出差;6.国际注册内部审计师(上岗一到两年内);7.符合履职回避的有关规定。
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